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金蝶KIS记账王怎么反结账和反过账?
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶KIS迷你版怎么反结账?
反结账和反过帐其实是一个概念。金蝶迷你版软件进行反结账的具体操作步骤如下:;
1、首先,登陆金蝶软件:;
2、登录系统后,找到[反结账]按钮双击:;
3、然后点击反结账选项:;
4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步:;
5、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录:
金蝶kis专业版过账之后怎样反结账反过账?
在金蝶KIS专业版中,反结账和反过账可以通过以下步骤进行:首先,进入“财务管理”模块,选择“账簿管理”菜单,找到对应的账簿进行反结账或反过账操作。在反结账时,需要先删除结账凭证,然后将相应的账簿年度的结账标志取消,最后重新生成凭证并审核。在反过账时,需要先将相关凭证全部作废,然后重新生成相应的凭证并审核。在进行反结账和反过账操作时,需要谨慎操作,避免对数据造成不可逆的影响。
金蝶2000标准版反结账快捷键?
金蝶反结账的快捷键是CTRL+F12。
打开金蝶2000财务转件迪择相应的账套登录,在总账界面按快捷键CTRL+F12进入反结账功能界面,选择反结账按钮开始进行反结帐,为方便用户操作金蝶软件还提供了反过账功能,用户可进行相应的操作。
金蝶kis迷你版如何跨年度反结账?
1、金蝶迷你版不能直接跨越反结账
2、只能一个月一个月的反结账
3、比如,现在是12月,想反结账到9月份,就必须,先反结账到11月份,再反结账到10月份,最后才能反结账到9月份。
4、注意,反结账后,自动生成的凭证必须注意重新结转。