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酒店系统怎么做反结账处理?
很多朋友在做账的时候,难免会出现做凭证做错了,或者后期这张凭证要作废,不用了,重新入一遍,但是已经结账了,怎么修改呢,我们都有类似的经历,但是在第一次遇到时会特别慌张,经历过就不会这样了。再次分享一下小总结,到时就不会那么着急了。希望能帮到大家。具体步骤如下:
1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;
2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;
3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。 注意: 在用友财务软件中中软件月末结账只能每月进行一次。
用友T3标准版年度已结账如何再反结?
很多朋友在做账的时候,难免会出现做凭证做错了,或者后期这张凭证要作废,不用了,重新入一遍,但是已经结账了,怎么修改呢,我们都有类似的经历,但是在第一次遇到时会特别慌张,经历过就不会这样了。再次分享一下小总结,到时就不会那么着急了。希望能帮到大家。具体步骤如下:
1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;
2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;
3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。注意:在用友财务软件中中软件月末结账只能每月进行一次。
用友t+反结账的操作步骤?
步骤/方式1
财务结账后凭证发现问题要调整,需要先进行反结账操作,点击【系统管理】-【财务结账】如图下:
步骤/方式2
选择对应月,点击【取消结账】即可
步骤/方式3
反结账后,结标识消失(注意只能逐月反结账)
用友软件如何反结到上期,能修改上年的帐吗?
可以的,分三种情况决定。
1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。
3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。