大家好!今天让小编来大家介绍下关于金蝶迷你版已年结后如何反结账_收银怎么反结账的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.金蝶迷你版已年结后如何反结账2.收银怎么反结账
3.金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
4.如何进行反记账?
金蝶迷你版已年结后如何反结账
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。
2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。
4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
收银怎么反结账
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,? 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. ?进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!
它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。
问题二:收银机反结账啥意思 有些单据结错了,想修改,就可以反结帐,如果猜的不错的话,楼主用的是百威软件吧
问题三:收银冲账和反结账有什么区别吗? 这是两个完全不同的概念,冲账是指原来账上的钱,用发票或者其他的办法冲减掉,直到为0,反结账是指,本月账务处理已经完成,已经做了结账,生成财务报表,但是发现有差错需要调整,此时需要反结账,重新调整分录,或者其他变动。
问题四:餐饮收银反结账后怎么删除记录 一般收银系统的反结账订单是不能删除的,这是对商家的一种保护。如果可以删除的话,经营者的下属不就可以对后台进行搞鬼了,本来你一天挣两万,结果下面人给你搞鬼你每天都会损失很多的 (点单宝智慧云餐厅)
问题五:收银员可以反结帐吗? 收银员不可反结帐,一般把权限放给收银领班或收银主管,发生时要求收银领班或收银主管在帐单上注明原因并签名。如无收银领班或收银主管上班,可要求电话知会收银领班或收银主管。夜审和日审要严格审查手续并了解,查清原因。对多次发生类似情况的相关人员要给予严罚甚至要开除处理。
问题六:如果财务系统可以反结账,是不是收银员就可以反结账,反结账的话有记 不存在什么反结帐,有的是退货处理
问题七:银豹收银系统反结帐什么意思?怎么操作啊? 我现在用的想米收银机也有这个功能。
一般是已结账的单,想要还原未结账状态的时候使用,
从而可以修改订单内容的。
问题八:ktv收银,反结账的操作步骤 这个得看你那个地方用的是什么收银软件吧!每个都不一样的!还有就是看你为什么要反结账?是买单方式弄错了么?有一些操作错了就没法反结账了,只能手工改动报表了!
问题九:餐饮收银刷卡不小心结成现金了,反结账也没用怎么办 这个需要反结账么, 日结的时候总账对的上就可以了呀,然后用总账减去银联pos机日结的金额不就是现金了么。
如何进行反记账?
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。
必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。
扩展资料:
结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。
转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。
结计“过次页”发生额的方法
结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
百度百科-期末结账
问题一:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:
1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。
3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”
4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。
注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。
问题二:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):
1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态
3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友GRP-U8(用友R互等):
1、反结账,账务处理--反结账
2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账
3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审
问题三:会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? 第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账――期末――对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
问题四:用友软件怎么反审核反记账 首先说一下!10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 钉然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您
问题五:用友软件反记账怎么弄 反结账用账套主管的账号进,然后到结账画面按Ctrl+Shift+F6,之后再输入账套主管的密码(口令)反记账的话,要激活反记账状态,但是要反记账也是要用账套主管账号进反记账用账套主管账号进,然后到对账里按Ctrl+H,激活反记账状态然后再到总账――凭证――恢复记账前状态去恢复记账前状态(反记账)也要输入账套主管密码这步完就反记账完成了
问题六:用友软件反结账,反记账怎样做 反结帐:在总帐---期末---结帐---同是按crtl+shfit+F6输入登录口令即可取消。反记帐:总帐---期末---对帐下同时按crtl+H---哗示恢复记帐状态激活确定,之后到凭证---恢复记帐即可。
问题七:我用的是管家婆怎么进行反审核和反记账 你用的是财贸系列的软件吗?
反记账和反审核在上方的总账――辅助工具――反记账和反审核
问题八:用友软件怎样反记帐 以已结账月份登陆
1.反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可
2.反记账:总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出
总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管激密码――确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出
问题九:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:
1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。
3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”
4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。
注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。
问题十:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):
1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态
3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友GRP-U8(用友R互等):
1、反结账,账务处理--反结账
2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账
3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审