大家好!今天让小编来大家介绍下关于金蝶软件跨年度结账后能不能取消_金蝶财务软件怎么反结账,怎么反过账的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.金蝶软件跨年度结账后能不能取消2.金蝶财务软件怎么反结账,怎么反过账
3.金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
金蝶软件跨年度结账后能不能取消
1、跨年度结账后不能取消
2、但如果想返回去还是有办法的
3、找到去年的年备份,改成账套,打开修正,之后再年结
4、年结后再将之前年结出错的账套的凭证数据引过来即可。
金蝶财务软件怎么反结账,怎么反过账
金蝶KIS如何取消年结方法步骤如下:
1 找到上一年的账套。例如,系统2014年年结后,账套会自动进入到2015年,2014年的账将会保存在一个后缀名是A14的备份中。将这个备份后缀改成AIS,打开就可以进入到2014年的账套。(也可以不改后缀直接通过金蝶软件打开,选择任何文件找到A14这个备份文件,打开),建议直接改后缀。
2 进入2014年的账套后,就可以进行修改了。修改之后,重新年结,又会进入2015年,并且自动将2014年的账保存为一个后缀为A14的备份中(所以在上一步最好改了后缀,免得文件重复)。
3 如果之前2015年出问题的账套已经做了一个月凭证,上述步骤生成的新的2015年的账套就得重新输凭证,这很麻烦。不用担心,可以通过凭证引入的方式,将原来出问题的2015年的凭证,导入到新生成的2015年的账。
注:现在有个2014年12月的账套,年结之后,这个账套就成了2015年,然后自动生成一个2014年的备份,保存2014年的数据。
金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,? 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. ?进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。
必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。
扩展资料:
结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。
转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。
结计“过次页”发生额的方法
结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
百度百科-期末结账