本文目录
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下: a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。金蝶软件反过账和反审核怎么做?
1.反过账:
打开软件后,直接同时按ctrl +F12,如果没有设置口令,直接点击‘完成’即可,完成后,按ctrl + F11,进行反过账。
2.反审核:
做完反结账、反过账操作后,进入会计分录序时薄后找到工具栏上的‘编辑’按键并点击,下拉出菜单,点击‘成批销章’,这个就是反审核按键,幡审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶月末结账顺序?
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法:
1. 凭证审核完毕,
2.凭证过账完毕,
3.期末调汇,
4.结转损益,
5.损益凭证审核、过账,
6.结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
有人知道金蝶商贸版怎么反结帐吗?
金蝶KIS商贸系列产品是金蝶KIS业务整合到金蝶友商网后推出的小型商贸企业管理软件。该系列产品能帮助企业高效经营商品、理清资金,并有效管理客户、供应商、价格等信息。请按下列步骤操作:
1、登录零售王系统;
2、单击【系统管理】→【账套选项】。
3、弹出【账套选项】窗口。
4、单击清除【财务参数】→【不允许进行跨财务年度反结账】。
金蝶跨年反结账步骤?
金蝶财务软件的反结账步骤如下:1. 登录金蝶财务软件,选择需要反结账的账簿。
2. 在“财务管理”模块中选择“结账管理”菜单,点击“反结账”。
3. 在弹出的反结账提示框中,选择需要反结账的期间,点击“确定”。
4. 系统会提示是否备份数据,建议备份数据以免数据丢失。
5. 反结账完成后,系统会自动跳转至最近一期的结账界面。
需要注意的是,在进行反结账前,应该先确认所有的账务处理已经完成并且凭证已经审核完毕。反结账后,原来期间的所有凭证都将失效,需要重新进行凭证处理和审核。因此,反结账应该谨慎进行,以避免数据的错误和丢失。