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金蝶标准版年末结账后,怎样反结账?
金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。
要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
金蝶KIS迷你版,我想反过账前几个月的账要怎么操作呢?
1. 凭证录入好后发现有错误(删除或修改):到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部——→确定——→选中要修改或删除的凭证——→点上面的修改或删除——→修改后再保存
2. 已过帐后再修改:先CTRI+F7反过帐——→再进行修改
3. 期末结帐后修改:先CTRI+F12反结转——→再CTRI+F7反过帐——→再修改 照以上操作在操作一次。
金蝶迷你版怎样反结账反过帐?
反结账和反过帐其实是一个概念。金蝶迷你版软件进行反结账的具体操作步骤如下:
1、首先,登陆金蝶软件:
2、登录系统后,找到[反结账]按钮双击:
3、然后点击反结账选项:
4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步:
5、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录:
金蝶专业版怎么反结账?
在金蝶专业版中,如果需要反结账,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开金蝶专业版财务模块,进入“财务管理”菜单。
2. 在“财务管理”菜单中,选择“月结/结账”菜单。
3. 在“月结/结账”菜单中,选择需要反结账的会计期间。
4. 点击“反结账”按钮,系统会弹出一个确认提示框,询问是否确认反结账。
5. 在确认提示框中,点击“确认”按钮,系统会自动进行反结账操作,同时该会计期间的凭证和报表将变成未结账状态。
需要注意的是,在反结账之前,需要确保该会计期间内的所有凭证已经全部审核,并且相关的报表已经全部打印或导出。反结账操作具有一定的风险,如果不小心操作不当可能会影响到原来的会计数据,请一定要谨慎操作。
金蝶kis专业版如何进行反结转?
金蝶KIS专业版进行反结转的操作步骤如下:1. 登录金蝶KIS专业版软件,进入财务管理模块。2. 在左侧菜单栏选择“会计凭证”或“会计核算”,进入相关功能界面。3. 在功能界面的顶部菜单栏中找到“反结转”或“凭证反结转”按钮,点击进入反结转操作界面。4. 在反结转操作界面中,选择需要反结转的凭证的时间范围或凭证号,并确认反结转的凭证类型。5. 点击“反结转”按钮,系统会进行相应的处理操作,完成反结转过程。6. 反结转完成后,系统会生成相应的反结转凭证,同时将原凭证中的借贷方向进行相应的反转。7. 反结转后的凭证可以进行修改、删除等操作,根据需要进行相应的调整和处理。需要注意的是,反结转操作会影响到原凭证的会计处理和报表分析等相关数据,因此在进行反结转操作前,请务必确认操作的正确性并备份好相关数据。