大家好!今天让小编来大家介绍下关于金蝶K3怎么反过账_金蝶反过账的操作步骤的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.金蝶K3怎么反过账2.金蝶反过账的操作步骤
3.金蝶年底结账的流程是什么?
4.金蝶kis过不了账怎么办?
金蝶K3怎么反过账
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出[反结账]操作界面。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统上期单据处理完成后,再次进行期未结账处理。
金蝶反过账的操作步骤
反结账和反过帐其实是一个概念。金蝶迷你版软件进行反结账的具体操作步骤如下:
1、首先,登陆金蝶软件:
2、登录系统后,找到[反结账]按钮双击:
3、然后点击反结账选项:
4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步:
5、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录:
金蝶年底结账的流程是什么?
金蝶KIS记账王修改已结账凭证的步骤:
1、打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续。温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12,优先选择仍然是Ctrl+F12。 金蝶KIS记账王反结账页面 金蝶记账王反结账页面
2、金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11,弹出界面如下图所示: 金蝶KIS记账王反过账界面 金蝶记账王反过账界面 当然,如果Ctrl+F11被系统占用,用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。
3、做完反结账反过账操作后,系统界面由过滤条件直接进入会计分录序时簿的反审核凭证,进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
1,对于财务人员而言,一年之中不可能每笔记账凭证都正确。难免,多多少少会有一点儿错误。反过账能够在过账之后返回我们过账前的状态,可以让财务人员返回去修改之前的记账凭证。那么在金蝶KIS迷你版中如何进行反过账呢?非常简单,只需要大家记住CTRL+F11快捷键使用即可。
2,如下图,现在的账套,已经对6月份的记账凭证进行了过账的处理。我们点击“凭证查询”,选择“全部”,可以看到在会计分录序时簿中的 "过账”列,所有凭证前都被标注了星号 * ,表示凭证已经过账。 另外,我们还可以再通过点击“凭证过账”按钮加以验证。点击“凭证过账”后,提示“当前会计期间没有需要过账的会计凭证”,意味着6月份的记账凭证已经全部过账。
操作环境:笔记本型号,联想拯救者R7000P。
金蝶kis过不了账怎么办?
年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。
在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。
金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下:
一、年结时间
一般在账套数据中的当年第12期的期末。
由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作(业务凭证)
在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。
1、检查系统参数
如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。
此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。
如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。
2、存货核算
需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。
3、应收应付
使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。
4、业务系统期末结账
当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。
注意:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。
三、年结前的准备工作(财务工作)
在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)
1、账务期间要到年末,比如12期?
2、出纳管理
1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:
l?现金日记账录入
l?银行存款日记账录入
l?银行存款对账单录入(如果没有则跳过)
l?银行存款日记账与对账单的对账工作
在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。建议勾选:结转未达账
完成后,出纳年末扎账完成。如下图:
3、固定资产业务
如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。
同时需要利用固定资产生成凭证功能,检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成凭证,则不要忘了。
计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。?
注意事项:
不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。
4、工资业务
如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。
5、财务期末处理
财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:
l?如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。
l?有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。
l?所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。
如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。比如企业账要手工做一张凭证,把本年利润转入未分配利润。
并将调账凭证过账。
四、最后进行结账处理
完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。
1、执行年结
在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。
如果有未完成事项,系统会提示,如:
本期有未过账凭证,不能结账
如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:
收支累科目还没有结平,是否继续?
如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。
2、结账完成
结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。
五、查看往年数据
在金蝶KIS专业版、账务平台及行政事业版V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可:
六、注意
1、执行期末结账的权限
只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户,才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息
2、关于收支类科目与本年利润的凭证结转
收支类科目与结余的凭证结转,比如:
借:管理费用—差旅费?
贷:?本年利润
借:本年利润?
贷:?主营业务收入
这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成,不能手工录入,否则影响收支类报表取数。
3、账套数据备份
由于账套数据可以连续多年使用,建议在执行账务年结之前,通过账套管理,对账套进行独立备份,并标识为XXXX年度备份,以备使用:
建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存,有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份,以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。
4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据
由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异,可以在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业务,年结后这些预录入的数据仍然有效。
比如:果在2015年12月年结前录入了2016年1月的凭证和出纳日记账,在年结后的2016年账套中是可以查看到这些数据,实现年结准备和日常工作同步进行。
5、支持对过去年度的报表取数
在年结生成的账套,在报表中设置取上年数据,可以取到上年的数据的。
可以分别取得取年同期等数据,其中:
年度值:-1表示上一年,-2表示前年,0表示当年
期间值:0表示当期,1-12表示具体的期间。
6、提示功能冲突的处理
如果在凭证过账或期末结账之前,系统检查到还存在其他用户或已经在使用的功能浆还没有释放出来,这时系统为确保过账、结账的工作能顺利完成,会提示用户以下信息:当前使用的功能与其他用户有冲突,目前无法使用
这时,请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务,如果有,则请先退出。
如果已经没有其他用户在进行相关操作,但仍然提示该信息,则表示系统中相关操作的资源还没有被释放,可以进行手动清除。
有权限的用户,可以通过软件主界面上的系统---网络控制工具的橡皮擦工具清除用户。
七、异常情况
如果年结后发现年结前的账务有误,建议的处理方法:
方法一:在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。(建议方式)
方法二:通过账务处理—》期末结账功能,进行反结账,返回到上一年度后对上年数据进行调整,然后遵循前述规则,重新完成年结处理。
温馨提示:部分产品(如专业版V13.0及以上版本)的反过账、反过账功能是默认不提供的,需要通过应用商店添加反过账应后才能使用。
金蝶KIS过不了一般会有相应的提示,按提示操作即可。
一半过不了账的常见问题一般有两种情况:
1.提示:“本期没有需要过账的凭证“,那么接下来检查当前所处期间和需要过账凭证的期间是否一致,如果不一致,则需要利用结账达成一致。
2.提示“提示与其他功能有冲突”,那么可以这样操作:开始=》所有程序=》金蝶KIS专业版=》工具=》系统工具=》系统工具=》网络控制工具=》登陆=》DELETE清楚网络控制工具中所有功能代码记录。
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金蝶KIS云是金蝶集团面向小微企业打造的管理软件 [2] 产品,金蝶KIS云结合企业管理实际需求,为企业提供数字化解决方案,助力企业上云。金蝶KIS云包括金蝶KIS云·旗舰版、金蝶KIS云·专业版 、金蝶KIS云·标准版、金蝶KIS云·迷你版等系列产品 [2] 。
产品特征:
便捷性:不限位置,云上办公
通过云部署方式在WEB端、桌面端、APP登录使用
简单:交付实施,简单快速
企业无需配置本地服务器、免安装、免维护
安全:账套数据,自主可控
云平台采用多层防火墙保护,确保数据安全
智能:公有云与私有云自有切换
支持KIS云公有云和私有云自有切换,方便部署
超值:按需购买,并发使用
产品按年租赁服务,模块组合购买 [2]
金蝶KIS凭证过账操作流程:单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”,系统便对当前凭证进行过账操作,最后等待系统出现过账报告后,选择“关闭”,结束过账。
凭证反过账——“CTR+F11”
注意:每期至少需要做两次凭证过账:
第一次:结转损益前,要对手工制作的所有凭证进行审核过账;
第二次:点击“结转损益”,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,然后再对它进行审核过账;
有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证,审核以后再做结转损益工作。
此项操作可根据需要适时更换操作员。